Teste
O aplicativo tem que ter o controle de compras realizadas pela empresa. O processo de compras consiste dos seguintes passos:
Uma requisição de compra deve ser preenchida por algum funcionário de qualquer departamento. Um requisição deve compor uma cotação de preços, essa cotação de preços deve ser enviada para ate cinco fornecedores diferentes.
O retorno dessas cotações devem ser alimentadas no sistema, os fornecedores devem informar os preços, prazo de entrega, condições de pagamentos e possíveis descontos.
O pedido de compra deve compor a Entrada da Nota do estoque e também vai gerar uma conta a pagar. 2.0 CONTROLE DAS VENDAS
Deve existir uma opção para lançar a venda que não e efetuada via Frente de Caixa. Este Modulo de venda deve existir uma opção para o usuário cadastrar, imprimir orçamentos.
Tais orçamentos podem gerar uma Nota Fiscal. Os usuários poderão emitir boletos bancários e as vendas podem gerar contas a receber.
3.0 CONTROLE DE ESTOQUE
Entrada de Produtos – ao receber uma nota fiscal de entrada o responsável pelo estoque deve cadastrar esta nota no sistema. A confirmação dessa nota deve da entrada automaticamente na quantidade de produtos.
Caso os produtos que estão sendo recebidos tenham sido comprados através de pedido de compra, os dados do pedido devem ser aproveitados.
Requisição Interna de Produtos – a qualquer tempo os funcionários poderão pedir produtos para uso próprio dentro da empresa. Deve existir um controle desses pedidos e devida baixa no estoque.
Ajustes de Preços – opção de