trabalho de geografia
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Recibo do Pagador
033-7
03399.21801 56100.000050 21705.901029 1 61940000091396
Beneficiário
Agência / Código do Beneficiário
Número do documento
Espécie Quantidade
2175-/2180561
PIT
AGORAS - DIVINOPOLIS
R$
CPF/CNPJ
Vencimento
0010672583
(-) Desconto / Abatimentos
Carteira / Nosso número
000000521705-9
Valor documento
22/09/2014
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 913.96
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
Marcelo Pereira Junior
Rua teofilo otoni, 130 - casa
SANT TEREZA - DIVINÓPOLIS/MG - CEP: 35501-071
A
Instruções
Autenticação mecânica
DESCRIÇÃO DO DÉBITO
Mensalidade 09/2014 (Vencto 10/09/2014)
VALOR TOT
AL
10/09/2014
R$ 890.80
R$ 890,8
15/09/2014
R$ 910.84
R$ 910,84
22/09/2014
R$ 913.96
R$ R$913,96
Havendo necessidade de atualizar o carnê acessar o Portal do aluno (Financeiro) ou procure o SAA.
Qualquer desconto ou bolsa concedida fica condicionada à compensação positiva do cheque dado em pagamento.O não pagamento no prazo implicará no cancelamento do desconto/bolsa concedida.Pagamentos pela Internet ou Caixa Eletrônico, até o dia 10 cobrar:
R$890,80; do dia 10 até 15 cobrar: R$910,84.
Corte na linha pontilhada
033-7
03399.21801 56100.000050 21705.901029 1 61940000091396
Local de pagamento
Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANT
ANDERGrupo Santander - GC
22/09/2014
Beneficiário
Agência / Código Beneficiário
PIT
AGORAS - DIVINOPOLIS
2175-/2180561
Data do documento
No documento
Espécie doc.
Aceite
Data processamento Nosso número
01/09/2014
0010672583
R
NÃO
11/09/2014
Uso do banco
Carteira
Espécie
102 - CSR
R$
Quantidade
(x) Valor