Registro de Não Conformidade
Qualidade Meio Ambiente Saúde e Segurança Segurança Patrimonial
1 - LEVANTAMENTO
Colaborador Detector/ Quallidade Quem detectou o problema: Data de abertura: Setor onde foi encontrado o problema: Hora:
1- IDENTIFICAÇÃO OP/REF./LOTE/ARQ/NF: Nº ID: Célula/Linha/Área: Qtde total do lote: Material NC/Cliente: Qtde não-conforme: 2- DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE O que ocorreu?
Onde ocorreu?
Como ocorreu?
Quando ocorreu?
Quem atuou?
3 - AÇÃO IMEDIATA
Qualidade/Colaborador
Manutenção/Líder Concessão Retrabalho Descarte Outro (especificar):
Quantidade inspecionada para liberar a produção:
Gerente/Supervisor/Líder: Data: Ass.:
4 - EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DA FALHA/CAUSA
5 – COLETA DE DADOS E 6- ANÁLISE DA FALHA (CAUSA)
Qualidade/ Lider/Supervisão/Colaborador/
Manutenção/SGI 1. Freqüência e Histórico do problema:
2. Perdas causadas pela falha:
3. Em qual momento a não-conformidade deveria ter sido detectada?
4. Origem da Ocorrência (analisar os critérios a seguir): Método:
Mão-de-obra:
Meio-ambiente:
Máquina:
Matéria-Prima:
Medição:
Foi verificada outra não-conformidade detectada durante a análise acima?
Documentos analisados:
Fechamento da análise da RNC: / /
7 - PLANO DE AÇÃO CORRETIVA
1. Definir ações, inclusive necessidades de alteração na documentação existente.
2. Caso as ações corretivas previstas para este plano sejam para prazos maiores que 15 dias