qualidade
Código:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE
Folha:
P.QUALI.002
Processo:
1/12
Primeira Edição:
GESTÃO DA QUALIDADE
01/09/10
Área:
Edição:
COORDENAÇÃO DA QUALIDADE
1ª
Data:
01/09/10
CONTROLE DE APROVAÇÃO
ELABORADO
REVISADO POR
APROVADO
Marcelo de Sousa
Marcelo de Sousa
Marcelo de Sousa
Silvia Helena Correia Vidal
Aloísio Barbosa de Carvalho Neto
HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES
EDIÇÃO
DATA
01
01/09/2010
ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À REVISÃO ANTERIOR
Edição inicial
1
Obs: Este controle normativo só é válido por meio eletrônico.
Procedimento:
Código:
AUDITORIA INTERNA NO SISTEMA DE GESTÃO DA
QUALIDADE
Processo:
2/12
Primeira Edição:
GESTÃO DA QUALIDADE
Área:
01/09/10
Edição:
COORDENAÇÃO DA QUALIDADE
1.
2.
3.
Folha:
P.QUALI.002
1ª
Data:
01/09/10
ÍNDICE
OBJETIVO .................................................................................................................................3
COMPETÊNCIA .........................................................................................................................3
PROCEDIMENTO ......................................................................................................................3
3.1 GERENCIAMENTO DO PLANO DE AUDITORIA ...................................................... 3
3.2 ABRANGÊNCIA.......................................................................................................... 4
3.3 PREPARANDO A AUDITORIA ................................................................................... 4
3.4 REUNIÃO INICIAL ...................................................................................................... 5
3.5 EXECUÇÃO DA AUDITORIA ..................................................................................... 5
3.6 PREPARANDO O RELATÓRIO DE AUDITORIA