assunto sobre DRE
CNPJ: 04.482.852/0001-13 NIRE: 5324008946
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado
Folha: 0018
Emissão: 28/07/2014
Período: 01/2014 a 03/2014.
Conta Contábil
Descrição
Saldo Atual
4.1.101
4.1.101.000001
4.1.101.000003
RECEITAS DE SERVICOS
VENDAS A VISTA DE MERCADORIAS
VENDAS DE SERVICOS
1.1.215.001
2.1.101.000002
2.1.101.000003
2.1.105.000002
3.1.100.000001
3.1.100.000002
DUPLICAS A RECEBER
PREMIER VEICULOS
WURTH
CHEQUE EM TRANSITO
CUSTO DE AQUISICAO DE MERCADORIA
IPI INCIDENTE NA COMPRA
51.132,00
34.500,00
16.632,00
51.132,00
-12.500,00
11.655,89
279,58
2.893,13
-27.150,00
-45,97
3.2.101
3.2.101.000002
3.2.101.000004
3.2.101.000006
3.2.101.000007
3.2.101.000010
3.2.101.000011
3.2.101.000015
3.2.101.000021
3.2.101.000024
3.2.101.000028
3.2.101.000046
3.2.101.000047
3.2.101.000048
3.2.101.000049
3.2.101.000050
3.2.101.000051
3.2.101.000052
3.2.101.000055
3.2.101.000056
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
ORDENADOS E SALARIOS
FERIAS
INSS
FGTS
HONORARIOS PROFISSIONAIS
SERVICOS PRESTADOS
AGUA LUZ TELEFONE E TELEX
DEPRECIACOES
DESPESA COM BRINDES
CONSERTOS E REPAROS
DESPESA MATERIAL DE ESCRITÓRIO
DESPESA COM ESTÁGIO
DESPESA COPA E COZINHA
DESPESA MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL
DESPESA MATERIAL DE LIMPESA
DESPESA TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA
DESPESA COM ALUGUEL
DESPESA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
-37.481,17
-16.541,30
-300,00
-3.369,31
-1.514,40
-1.250,00
33.264,00
-1.718,96
-1.950,01
-380,25
-111,80
-3.240,75
-50,00
-2.879,44
-166,56
-3.217,80
-1.680,00
-32,60
-3.450,00
-390,00
3.2.3
DESPESAS FINANCEIRAS
-1.786,74
3.2.301
3.2.301.000001
3.2.301.000002
DESPESAS FINANCEIRAS
JUROS/CORRECAO MONETARIA/MULTA
DESPESAS BANCARIAS
-1.770,99
-1.754,69
-16,30
3.2.302
3.2.302.000001
DESPESAS NAO DEDUTIVEIS
MULTAS E JUROS FISCAIS
RESULTADO OPERACIONAL
-15,75
-15,75
13.170,11
RESULTADO DO PERÍODO