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Para poder fazer o rateio do calculo de folha do funcionário entre dois ou mais Centro de Custo é necessário que o usuário informe manualmente a verba de provento que será rateada atentando para a informação de cc.
No cadastro de verbas é necessário configurar na ‘aba’ de Contabilização o item de Rateio C.Cto(RV_ENCARCC) informando: "B" para as verbas que formarão a base da Divisão para rateio de C.Custo; ou "S" para as verbas que serão rateadas por Centro de custo. Conclusão: as verbas que serão consideradas para rateio sendo verbas de provento estarão definidas como B para rateio e verbas de desconto como S.
Exemplo:
Cliente deseja ratear a folha do mês do funcionário entre o centro de custo 1010 e o centro de custo 1012.
As verbas foram configuradas como segue abaixo:
|Verba |Descrição |Rateio C.Cto |
|112 |Salário |Base |
|210 |HE 150% |Base |
|116 |DSR HE |Base |
|417 |INSS |Sim |
|419 |IR |Sim |
Nos lançamentos mensais deve ser digitado as verbas 112 com referencia de 15 dias para o centro de custo 1010, a verba 112 com referencia de 15 dias para o centro de custo 1012, a verba 210 com referencia de 5 horas para o centro de custo 1010 e a verba 210 com referencia de 5 horas para o centro de custo 1012.
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OBS: Notem que foram digitadas apenas as informações de Código de Verba, Horas Lanc. E Centro de Custo. As informações de Vlr.Lançamento e Dt.Pagto. serão preenchidas ao efetuar o calculo da folha.
Ao acionar o calculo de folha o sistema ira apurar os valores a serem pagos nas verbas de proventos e as verbas de descontos