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Prezado(a) Sr(a): Cleonice Joaquina De Santana
Número do Contrato: 268-00012571744798
Parcela/Plano: 001/001
Vencimento: 09/08/2013
Segue abaixo documento para pagamento de débito de Vossa responsabilidade conforme negociação proposta.
O não pagamento nos prazos e valores negociados implica no cancelamento desta, não se tratando de renovação.
Segue
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abaixo
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abaixo documento abaixo documento documento para para para pagamento pagamento de pagamento de débito de débito débito de de
Vossa
de
Vossa
responsabilidad
Vossa
responsabilidad responsabilidad OBSERVAÇÕES:
Não receber este documento após a data do vencimento.
Documento pago com cheque será considerado quitado somente após a sua compensação.
Horário de Atendimento
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Caso sua pendência já tenha sido regularizada, por gentileza, desconsidere este comunicado e nos encaminhe cópia do comprov ante de pagamento.
639262013080821414666
Recibo do Sacado
Sacado
Cle onice Joaquina De Santana
Cedente
Agência/Código Cedente
Carteira/Nosso Número
3057-0/0072206-5
MERIDIANO FIDC MULTISEGMENTOS NP
Valor do Documento
( - ) Desconto
Número do Documento
06/26010400274-2
( - ) Outras Deduções
Vencimento
09/08/2013
26010400274
( + ) Mora / Multa
( = ) Valor Cobrado
********199,56
Autenticação Mecânica