objetivos da qualidade
Este documento estabelece critérios para elaboração, controle e gerenciamento dos documentos do sistema de gestão da qualidade.
2. APLICAÇÃO
Este procedimento é aplicado a todas as áreas que constituem o Sistema de Gestão da Qualidade da Organização.
3. DESCRIÇÃO
3.1. CONTROLE DE DOCUMENTOS
3.1.1. RESPONSABILIDADES DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS
Abaixo segue tabela de responsáveis pela elaboração e aprovação dos documentos do Sistema de Gestão da Qualidade:
DOCUMENTOS
RESPONSÁVEL ELABORAÇÃO
RESPONSÁVEL APROVAÇÃO
MANUAL DA QUALIDADE
RD
DIREÇÃO
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
RD
DIREÇÃO
TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS
RESPONSÁVEL PELO PROCESSO JUNTAMENTE COM RD
DIREÇÃO
As evidências de elaboração e aprovação dos documentos são indicadas no rodapé dos documentos e os formulários são aprovados juntamente com o procedimento inicial.
3.1.2. ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS
A estrutura da documentação da (Nome da Organização) para visualização e elaboração é definida conforme figura abaixo:
Para elaboração de um documento os seguintes pontos devem ser considerados:
As informações descritas devem ser claras e objetivas, para garantir a correta utilização do documento;
Não utilizar palavras resumidas, afim de não comprometer o entendimento;
Utilizar dados complementares, como auxílio às informações descritas (Normas, anexos, desenhos, tabelas, etc);
Verificar possíveis erros gramaticais;
Analisar conteúdo e facilidade de interpretação.
Os documentos do sistema de gestão devem permanecer legíveis, prontamente identificáveis. E com as versões atualizadas nos locais de uso.
Para a elaboração dos procedimentos devem ser seguidos os seguintes padrões:
3.1.3. APROVAÇÃO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS
Todo documento depois de elaborado ou atualizado, deve ser analisado criticamente, aprovado ou reaprovado quanto a sua adequação antes da sua emissão, conforme