trb, tyu
Controle bancário -> movimento -> lançamento -> conta: 30102 -> data inicial e data final (coloca a data do caixa) -> verifica se esta com o saldo zerado, da tabe -> incluir -> Créd./Déb.: vendas a vista (+) (VV) -> ta tabe -> N°. NF: Coloca o numero da NS da nota (esse numero fica na nota fiscal nos dados adicionais/informações complementares). -> série: U / S ( se for nota fiscal de peça, no caso a eletrônica coloca o U, se for nota fiscal de serviço, no caso, essa nota de formulário coloca S. -> da tabe -> tipo: forma de pagamento -> numero: se for dinheiro coloca a data do caixa no sentido normal, se for cheque coloca o numero do cheque, se good card ou Brasil card gestão de frota coloca a autorização, se for cartão coloca:
Para cartões parcelados independente de quantas vezes (4) e a data contraria.
Para cartões em debito (5) e data contraria.
Para cartões de uma vez no credito (0) e a data contraria.
Não esquecendo se o cartão for parcelado colocar o numero de parcelas.
Assim, (0,5 ou 4 conforme a forma de parcelamento) e a data contraria -> N° de parcela: coloca de acordo com o parcelamento -> da tabe ate chegar em ok -> ok . Pronta nota lançada.
Se dor dinheiro a forma de pagamento, no dias você tem que alterar para 0. Se for cheque a vista tem que alterar para 0 tambem.
Lançamento de nota com pagamento de cheque deve ser preenchido, banco, agencia e conta. Caso seja pré-datado nos Dias tem que alterar para a data do cheque pré-datado.
FECHAMENTO DO CAIXA
O CAIXA É DIVIDIDO EM DUAS PARTES:
Caixa a vista: tudo que é recebido em cartão, dinheiro e cheque.
Caixa a prazo: boletos, duplicatas, recibo antecipado, 28 dias, notas de seguradoras, nti, notas de garantia, faturamento quinzenal.
1° emitir 2 relatórios de notas fiscais emitidas.
Passo: Entra em administração de estoque, clica em relatórios -> notas fiscais -> emitidas. Imprime!
Confere os números das notas no relatório impresso.
Após