Pratica Contabil 6 semestre
LIVRO DIÁRIO GERAL
000001
FOLHA:
CNPJ: 64.555.626/0001-47 Diário nº:
02/02/2012 0000000005 1.1.1.01.0001 2.4.1.01.0001 0000 CAPITAL INTEGRALIZADO NO CAIXA 100.000,00
02/02/2012 0000000006 1.1.1.01.0001 2.4.1.01.0001 0000 CAPITAL INTEGRALIZADO NO CAIXA 50.000,00
02/02/2012 0000000007 1.3.2.01.0002 2.4.1.01.0001
50.000,00
0000 CAPITAL INTEGRALIZADO ATRAVÉS DE
IMÓVEL
03/02/2012 0000000008 1.3.2.01.0003 2.1.1.01.0001
10.000,00
0000 COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA
INSTALAÇÕES A PAGAR
05/02/2012 0000000009 1.1.2.04.0001 1.1.1.01.0001
15.000,00
0000 COMPRA DE MERCADORIAS PARA
ESTOQUE PAGO A VISTA
08/02/2012 0000000010 5.1.1.02.0001 1.1.1.01.0001
537,00
0000 PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA A
VISTA
10/02/2012 0000000011 1.1.2.02.0005 1.1.1.01.0001
150,00
0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PAGO A
VISTA
15/02/2012 0000000012 2.1.1.04.0001 1.1.1.02.0001
5.000,00
0000 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO FEITO
ATRAVÉS DO BANCO
16/02/2012 0000000013 5.1.1.01.0006 1.1.1.01.0001
890,00
0000 PAGAMENTO DE DESPESAS COM
ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PAGO A
VISTA
17/02/2012 0000000014 1.1.1.01.0001 1.1.2.04.0001 0000 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA 25.000,00
20/02/2012 0000000015 1.1.2.01.0001 1.1.2.04.0001 0000 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO 2.200,00
25/02/2012 0000000016 5.1.1.01.0018 2.1.1.02.0002
2.200,00
0000 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA A
SER PAGA NO MÊS SEGUINTE
27/02/2012 0000000017 5.1.1.01.0019 2.1.1.02.0005
350,00
0000 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO A SER
PAGA NO MÊS SEGUINTE
28/02/2012 0000000018 5.1.1.01.0006 2.1.1.01.0002
1.500,00
0000 PROVISÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS
DE TERCEIROS A PAGAR
28/02/2012 0000000019 5.1.1.01.0002 2.1.1.04.0001 0000 PROVISÃO DE SALÁRIOS A PAGAR 12.500,00
Movimentação Total: 275.327,00
PRÁTICAS CONTÁBEIS 6º SEMESTRE
LIVRO DIÁRIO GERAL
000001
FOLHA:
CNPJ: 64.555.626/0001-47 Diário nº:
02/02/2012 0000000005 1.1.1.01.0001 2.4.1.01.0001 0000 CAPITAL INTEGRALIZADO NO CAIXA 100.000,00