nada
Diretoria Administrativa Financeira
Direcionador
Macroprocesso
x
x
Processo
Código
x
NOR.F.03
Norma (vinculada ao processo)
Vigência
03. Gestão de Despesas de Viagem
31/05/2011 01
Versão
SUMÁRIO
1. OBJETIVO
2. ABRANGÊNCIA
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
4. CONCEITOS
5. DIRETRIZES
6. ANEXOS
7. DISPOSIÇÕES GERAIS
1. OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para utilização do serviço de viagem quando em viagens nacionais a serviço da empresa ou treinamento.
2. ABRANGÊNCIA
2.1 Área Responsável
Diretoria Administrativa Financeiro
2.2 Áreas Envolvidas
Coordenadoria Financeira
Contabilidade
2.3 Usuários
Todas as áreas da Empresa
3. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
PRO.F.05 – Prestação de Contas de Despesa de Viagem
4. CONCEITOS
4.1 Viagem Nacional
Deslocamentos entre municípios e/ ou fora da área urbana.
4.2 Reembolso de Despesas
São consideradas para efeito de reembolso as despesas pagas pelo próprio colaborador quando em viagem.
Aprovado por: Júlio Cesar Ferreira Lima
IMPRESSÃO NÃO CONTROLADA
1
Área Responsável
Diretoria Administrativa Financeira
Direcionador
Macroprocesso
x
x
Processo
Código
x
NOR.F.03
Norma (vinculada ao processo)
Vigência
03. Gestão de Despesas de Viagem
31/05/2011 01
Versão
5. DIRETRIZES
5.1 Disposições Gerais
5.1.1 A empresa não reembolsará despesas com telefonemas, telegramas, bebidas alcoólicas em geral, cigarros e produtos de frigobar (com exceção de água mineral) e lavanderia (salvo se a hospedagem for superior a 10 dias), exceto nos casos citados no item 5.1.2.d desta Norma.
5.1.2 As dúvidas referentes aos tipos de despesas passíveis de reembolso e a aceitação ou não de algum comprovante de despesa, deverão ser esclarecidas diretamente com a área
Administrativa que, se necessário, ouvirá a Diretoria Administrativa Financeira.
5.1.3 Os itens não previstos nesta Norma serão submetidos à apreciação da Diretoria.