Empenho
CNPJ (MF): 44.531.788/0001-38 OLAVO BILAC,640
Unidade Gestora: 001001 - Prefeitura Municipal de Lins
NOTA DE EMPENHO
Número:
5780
Ficha: 478
Documento: 1820
Data: 22/05/2013
Autorização: 0
Condições de Pagto:
Vencimento IMEDIATA
Licitação: 0-DISPENSA Local de Entrega: Nome: Endereço: CNPJ:
Prazo de Entrega: Código: Município: Telefone: 01170 LINS 14-3522-7366
P.G. ELETROTECNICA COM. MAT. ELET. LTDA RUA PEDRO DE TOLEDO, 1157 56.584.113/0001-36
Item Quant. Und. Descrição
002 001 003 3 5 4 UN. PÇ. UN.
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W/ 220 V Marca: SIL; LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W/ 220 V Marca: SYLV; REATOR ELETRONICO 2 X 110 X 220V Marca: ECP;
Marca
Unitário
3,8000 3,8000 51,3800
Total
11,40 19,00 205,52
Destino :
MANUT. DA SECR.MUNIC.DESENV.SUSTENTADO-SEDESU SOMA ======> 235,92
Código
02 02.10.01 3.3.90.30.00 3.3.90.30.26 2.908 01 1100000 999 Convênio:
Classificação da Despesa
PREFEITURA MUNICIPAL SECR. MUN. DESENV. SUST. TURISMO-SEDESU Material de Consumo MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO MANUTENÇÃO DO MUSEU HISTORICO TESOURO Geral Diversos
Controle Saldo Anterior 40.672,06
Este Empenho Saldo Atual
235,92 40.436,14
Valor a ser pago ---> R$
235,92 LIQUIDAÇÃO TESOURARIA Cheque: _________________ Banco: Conta: _________________ _________________
Consubstancia no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais. __________________________
Diretor da Exec. Orçamentária
__________________________ Secretário
__________________________ Tesoureiro
DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DE R$_________________________ CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº._____________, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
LINS/SP, _______ de _________________ de ______ _______________________________ Assinatura