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Boleto de cobrança
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O ca mp o " Nú me ro D o cu me n t o " é o se u n ú me ro d e re q u e rime n t o d e in scriçã o ;
Verifique atentamente as informações contidas neste boleto. Não efetue o pagamento se houver algum erro;
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001-9
00190.00009 01746.334042 10107.749185 4 55800000006400
Cedente
Agência / Código do Cedente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Número do documento
Contrato
CPF/CEI/CNPJ
410107749
(-) Desconto / Abatimento
Espécie
3100-3/00001205-X
Vencimento
01.786.029/0001-03
(-) Outras deduções
Quantidade
Nosso número
R$
17463340410107749-4
Valor documento
16/01/2013
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
R$ 64,00
(=) Valor cobrado
Sacado
JULIANA FONSECA GARCIA
Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada
001-9
00190.00009 01746.334042 10107.749185 4 55800000006400
Local de pagamento
Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
16/01/2013
Cedente
Agência/Código cedente
FUNDAÇÃO CESGRANRIO
Data do documento
14/01/2013
Uso do banco
3100-3/00001205-X
No documento
Espécie doc.
DM
410107749
Carteira
Espécie
18
Aceite
N
Quantidade
Data process.
Nosso número
x Valor
(=) Valor documento
17463340410107749-4
R$
64,00
Instruções (Tex to de responsabilidade do cedente)
27
(-) Desconto / Abatimento
NÃO ACEITAR APÓS O